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监察审计部

主要承担纪检监察、反腐倡廉、党风廉政、合同管理、审计、法律风险控制等工作,具体职责如下:
1.负责集团公司系统惩治和预防腐败体系建设,强化制度建设、党风党纪教育和廉政文化建设;
2.负责对集团企业党组织执行党内监督条例和“三重一大”等各项制度规定的监督;
3.负责受理集团系统有关违反国家法律、法规、政策行为的检举、控告、纪检信访和申诉,依纪依法查办违纪违法案件;
4.负责组织协调和实施集团系统效能监察工作,市监察局“96666”效能投诉电话的督查和反馈;
5.负责干部选拔任用全过程监督;
6.负责集团系统内审工作,实施集团所属公司的各项审计工作;负责集团公司系统财务审计监督管理工作,对集团和所属公司的重大管理活动进行审计监督;
7.配合、协调上级部门和中介机构对集团系统的政府审计、年报审计和其它专项审计工作;
8.负责协调、指导集团系统工程审计工作,组织集团年度工程审计计划报送、计划完成考核,参与工程审计重点、难点争议问题的协调工作,负责工程审计中介库建设、管理、考核工作;
9.做好集团总部日常法律事务,做好集团公司诉讼、仲裁、调解等法律纠纷处理工作。参与征地拆迁、项目投资、兼并、重组、收购、清算等重大经营活动的谈判并会签有关法律文书,对各项决策事项提出法律意见和建议,防范法律风险;
10.负责做好集团总部日常经济合同的法律审核及管理工作,规范完善合同审批流程,做好合同文本的归档、保管工作;
11.负责建立并完善集团系统全面风险控制相关制度体系、工作流程,组织、协调集团法律风险管理日常工作;
12.负责指导、协调、督查集团子公司做好纪检监察、法律事务、审计等各项相关工作;
13.负责集团监事会日常联系工作;
14.完成集团领导交办的其他工作。
 
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